Creación / Desbloqueo Proveedores
Modificación de Cuenta Bancaria
Tipos de Bloqueo
Receptores de Pagos (RAP)
Actualización de Condición de Pago de Proveedor
100

En que transacción podemos ver los datos del proveedor

XK03

100
¿De que números de Teléfono les marcamos a los proveedores? 

+52 5522660000

+52 5522996476

100

¿Qué tipos de Bloqueo se puede tener? 

ADOPT

COMPLIANCE 

Listas Negras

100
¿Cuál es el termino de pago el cual no se requiere aprobaciones? 

120 días o mas 

200

Si el Proveedor tiene Bloqueo 20, que debo de hacer

Solicitar VOBO ( Cintilla ) al área de COMPIANCE y posterior realizar ticket en MDWEB
200

¿Qué debo hacer si el dato telefónico de contacto no esta actualizado o se requiere colocar uno nuevo en SAP?

Realizar una solicitud a través del MDWeb en la línea de Servicio "Datos Básicos", adjuntando el VoBo del Line Manager

200

¿Por que se Bloquea por COMPLIANCE y que proveedores son candidatos a este bloqueo?

Por que el proveedor es TPV

Por que venció su Due Diligence 

Petición del área de COMPLIANCE 

200

¿Dónde solicito la actualización de termino de pago?

En la plataforma MDWeb

300

¿Qué pasa si el proveedor elije erróneamente el País al cual ofrecerá servicio o material ?

El proveedor se creara con el grupo de cuentas incorrecto.

El proveedor se  dará de alta en el ambiente SAP incorrecto. 

300

¿Qué sucede si el proceso de Call Back no Finaliza exitosamente y el proveedor no puede recibir pagos en la cuenta actual?

El proveedor será bloqueado para pago a nivel sociedad.

300

¿En que consiste el bloque ADOPT?

Cuando el proveedor tuvo 18 meses sin ningún movimiento de Orden de Compra o pago
300

¿Cuándo es necesario crear un Receptor de pago ?

Cuando un proveedor ha vendido sus facturas (Fideicomiso) o cuando el dinero de una factura debe de pagarse a otra razon social o persona física. 

300

¿Dónde puedo encontrar la matriz de aprobación de términos de pago?

En el Centro de Capacitación Datos Maestros Proveedores

400

¿Qué Documentos son necesarios para Crear / Desbloquear un proveedor Nacional?

Registro de Identificación Fiscal del proveedor.

Certificado Bancario ( No mayor a 3 meses ) emitido por el banco.

Documento legal de constitución de la empresa (Solo personas morales).

VoBo Payment Term ( Si aplica ).

Identificación oficial del representante legal o persona física. 

400

¿Qué documentación es necesaria para realizar el cambio de cuenta bancaria del proveedor? 

Certificado Bancario (No mayor a 3 meses) emitido por el banco.

 

400

¿Cuáles es la vigencia de la Due Diligencia del proveedor? 

24 meses 

400

¿Cómo solicitar la asignación de Receptor Alternativo de Pago?

Realizar una solicitud por MDWeb adjuntando: 

Constancia del fideicomiso con el proveedor o documento que ampare la relación del proveedor con la Fiduciaria

400

Si el termino de pago actual de un proveedor es de 150 días y se requiere cambiar a 30 días Fecha Factura debido a una nueva negociación, ¿Qué VoBos se requieren y por que ?

VP FINANCE  ( Disminución de días en el Término de pago y Cambio de Término de Pago hacia Fecha Factura**)

Procurement PPM Regional Director ( Cambio de Término de Pago hacia Fecha Factura)

Aprobador del material o servicio (Director de Categoría)  + Procurement BU Head


500

¿Qué Documentos son necesarios para Crear / Desbloquear un proveedor Extranjero?

Tax ID (W-9)

Documento legal de constitución de la empresa ( Solo personas morales) 

Certificado Bancario (No mayor a 3 meses) emitido por el banco

VoBo Payment Term (Si aplica)

Identificación Oficial ( Personas Físicas)  


500

¿Cuál es el Flujo del Call Back? 

Explicar el proceso correctamente al proveedor.

Validar que los datos de contacto estén actualizados en SAP

Realizar solicitud en MDWeb 

Call Back al proveedor con Éxito

Mail Back del proveedor con Éxito 


500

¿En que transacción y como puedo Identificar si el proveedor cuenta con algún bloqueo? 

Ingresar a SAP a la transacción XK03.

Colocar el código del proveedor.

Seleccionar los Flags correspondientes a "Datos Generales" y dar Enter.

Revisar el campo "Nombre 4" 

Dar clic en Detalles > Datos de Bloqueo

500

¿Qué Documentación es necesaria para crear un acreedor como Receptor de Pago?

Documento de identificación fiscal

Estado de cuenta (no mayor a 3 meses) emitido por el banco

Documento que ampare el motivo de pago


500

Si el termino de pago actual de un proveedor es de 150 días y se requiere cambiar a 120 días Fecha Factura debido a una nueva negociación, ¿Qué VoBos se requieren y por que ?

VP FINANCE  ( Disminución de días en el Término de pago y Cambio de Término de Pago hacia Fecha Factura**)

Procurement PPM Regional Director ( Cambio de Término de Pago hacia Fecha Factura)